企业内部控制与审计
         

  内部控制体系是防范企业风险事件发生的一种长效机制。如果没有良好的内部控制 ,则往往会导致各种错误和舞弊的产生 , 甚至造成企业的破产倒闭。

  内部审计是企业对其内部各项经济活动和管理制度是否合理、合规、有效所进行的监督和评价。缺乏内部审计会使企业财务收支上漏洞百出,经济领域的犯罪案件层出不穷;如:非法的财产的转移和报损、报废、贪污挪用等不公正手段通,导致资产大量流失。

         

您将会在课堂上学到:

   内部控制

  1. 什么是内部控制 ? (What)
  2. 为什么需要内部控制 ? (Why)
  3. 什么时候需要内部控制 ? (When)
  4. 多少内部控制才足够 ? (How much)
  5. 谁负责内部控制 ? (Who)
  6. 怎样履行内部控制 ? (How)
  7. 个案研究
     
 

   内部审计

  1. 内部审计与内部控制的关系
  2. 内部审计的 组织结构
  3. 内部审计的 角色与种类
  4. 内部审计的 标准与主要职能
  5. 内部审计师资历 及 其 具备的条件
  6. 稽核方法
  7. 内部审计工作失败的主因
  8. 近年内审工作的发展与趋势
 
   

导师简介

陈石峯 先生

陈 先生拥有超过 15 年以风险为本的内部审计工作经验 ,主要为港资企业及跨国公司服务,包括 日本欧力士集团 和 恒基兆业地产集团 。 陈 先生曾经服务于香港生产力促进局 , 从事审计工作;目前任职于一间跨国金融机构 ; 服务范围涉及美国沙宾法案法规遵从的工作、新巴塞尔资本协议( Basel II )、控制自我评估 ( Control Self Assessment ) 等。 陈 先生拥有的专业资格有 : CIA (美国注册内部审计师) 、 CPA (香港认可会计师) 、 AAIA (英国国际会计师) 、 美国内部稽核协会会员 、 香港银行学会会员 及 前香港证监会持牌人资格 。

   

课程对象:

上课地点

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课程优惠:

合作伙伴:

 

 

 

日期及时间:

总经理、各部门经理、财务总监、审计人员、内部控制协调员、人力资源部人员。

广州市天河区

人民币 1150 元 / 人 或 港币 1120 元 / 人

在开课前 15 日报名并缴纳学费的学员,每人将会享受 9.8 折的优惠。

广州市翰英管理顾问有限公司

电话: 8620-81953920,81962923

联系人: 张先生,张小姐,邢小姐,赖小姐,沈先生

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