企业出口货物退(免)税办税实务操作技巧
     

培训收获:

为企业解读各项出口退税政策,使企业明确出口退税软件的操作技巧,以及如何将政策与退税软件进行结合,使企业掌握自身行业计算方法及税务筹划技巧,避免出口退税的失误与风险。

     

课程对象:

财务总监 / 经理、会计 / 财务人员、税务经理、会计主管、办税 / 关务人员等

课程介绍

 

一、 2004 - 2006 年主要出口退税政策解读

二、出口退 ( 免 ) 税的企业范围

三、 出口企业出口货物退(免)税的货物、税种;

  1. 退 ( 免 ) 税的货物范围:
  2. 出口货的退税税种

四 、 出口退税登记程序

  1. 出口退税登记的一般程序
  2. 出口退税的申报政策依据

五、外贸出口企业出口货物的退(免)税程序及退(免)税的计算

  1. 出口退税登记 ( 初始登记、变更、年审、注销 ) 管理
  2. 外贸企业出口货物退税的计税依据
  • 计算公式及解析
  • 生产企业出口货物“免 / 抵 / 退”税计算案例

六、生产企业出口货物的退(免)税程序及退(免)税的计算

  1. 生产企业出口货物退 ( 免 ) 税的操作程序
  2. 生产企业免抵退税业务的申报
  1. 生产企业 “ 免、抵、退 ” 税计算
  2. 出口企业应退 ( 免 ) 消费税的计税依据

七、小规模纳税企业出口货物的程序及退(免)税的计算

八、来料加工和进料加工退(免)税的程序及退(免)税的计算

  1. 来料加工免税业务的办理
  2. 进料加工贸易方式

九、保税区货物的退(免)税的程序及退(免)税的计算

  1. 保税区内企业出口货物退 ( 免 ) 税管理
  2. 运往保税区货物退 ( 免 ) 税管理

十、出口加工区货物的退(免)税的程序

十一、外商投资企业采购国产设备的退税规定

十二、生产企业 “ 免、抵、退 ” 税筹划

十三、相关退(免)税业务的会计处理实务

十四、生产企业出口货物免、抵、退税申报表

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日期及时间:

生产力促进局特约资深讲师

普通话 ( 中文讲义 )

人民币 800 元(包括午餐及中文讲义)

完成课程的学员,可获香港生产力促进局颁发出席证书

在开课前 15 日报名并缴纳学费的学员,每人将会享受 9.8 折的优惠

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